索引号 11341722003252000R/202403-00041 组配分类 规划计划
发布机构 县审计局 发文日期 2024-03-21 11:30
发布文号 关键词 规划计划
信息来源 县审计局 主题导航 综合政务
信息名称 郎溪县审计局2023年工作总结及2024年工作安排 内容概述 2023年,郎溪县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于审计工作的重要论述和指示批示精神,围绕上级审计机关的部署要求和县委、县政府中心工作,依法履行审计监督职责,牢牢把握经济监督职责定位,聚焦主责主业审计,发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用,努力为全县经济社会高质量发展提供坚强审计保障。

郎溪县审计局2023年工作总结及2024年工作安排

2023年,郎溪县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神习近平总书记关于审计工作的重要论述和指示批示精神,围绕上级审计机关部署要求和县委、县政府中心工作,依法履行审计监督职责,牢牢把握经济监督职责定位,聚焦主责主业审计,发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用,努力为全县经济社会高质量发展提供坚强审计保障。

一、2023年工作完成情况

2023年计划安排审计(调查)项目总数27个。其中:本级预算执行和其他财政收支审计1个、部门预算执行审计项目4个、经济责任审计项目12自然资源资产任中审计项目1个、重大政策跟踪审计2个政府投资审计项目6个,专项审计调查1个。查出管理不规范金额15204.93万元违规金额162.78万元出具审计报告(含结果报告)和专项审计调查报告40份,提出审计建议67条。县委审计委员会报送报告12篇,获本级党委政府主要领导批示12次。上报的信息被市政府和上级审计机关以及各类媒体采用24篇(次)。

二、工作开展情况

(一)全力筹备审委会会议,切实履行审委办职责。筹备召开县委审计委员会第六次会议,深入贯彻落实省委及市委审计委员会会议精神,细化分解具体举措24条,抓实抓细重点工作落实;科学谋划审计项目2023年安排审计项目27紧盯民生、法治、资金安全、重大项目等;进一步加大审计整改问责力度,出台《郎溪县审计整改约谈办法(试行)》印发《关于推进领导干部履行经济责任审计监督全覆盖实施方案(2023—2027年)》,推进经责审计全覆盖。严格落实并规范重大事项请示报告制度,全年县委审计办共向县委审计委员会呈报重要事项17项。

(二)促进财政资金提质增效,认真开展预算执行审计。县本级2022财政预算执行重点关注“四本预算”执行、财政资源统筹、财政支出政策落实、零基预算改革、重点财政资金管理使用、全面预算绩效管理、决算草案编制、防范化解地方政府债务风险等情况8月受县政府委托向县人大常委会作工作报告。县政府于12月向县人大常委会作整改工作情况报告。同时,按年初审计计划对县交运局、县住建局、县司法局、县招商服务中心等4个部门2022年度预算执行及其他财政收支情况进行审计;连续开展衔接资金使用和项目资产管理情况的专项审计调查。

(三)推动政策落实落地,扎实开展政策跟踪审计。按照省、市重大政策措施跟踪审计要点的要求,我局在一季度开展了“老年助餐”“安心托幼”暖民心行动专项审计,重点关注老年食堂和老年助餐点、幼儿园和托幼机构建设、财政补助政策执行和资金管理使用等情况,针对审计发现的问题提出了4条审计建议,提交3篇审计信息被审计署、省厅公众号及《安徽审计》采用;二季度开展了自然灾害救灾资金专项审计,重点关注中央和省财政安排冬春救助资金、洪涝灾害救灾资金及县级财政配套资金的分配、拨付使用和绩效管理等情况;三季度安排审计人员配合市审计局开展对我县的土地集约节约利用专项审计调查

(四)着力规范权力运行,推进经责审计全覆盖。紧紧围绕被审计领导干部的“权力运行”和“责任落实”,重点关注贯彻执行重大决策部署、贯彻落实中央八项规定精神、重大经济决策、财政财务管理、内部监管、机构编制,以及个人廉洁自律等情况,根据经济责任全覆盖的工作要求,完成12个项目,14名领导干部经济责任审计(含自然资源资产任中审计1个项目)

(五)规范投资审计行为,加强重大项目审计监督力度。根据年度审计项目计划,以加强我县重点建设项目工程管理,保证合理、有效使用建设资金为目标,我局组织实施了静雅二期棚户区改造安置房、县疫情防控隔离点建设项目、S202溧张路改建工程3、4合同段、城乡供水一体化(应急补水)、“一地六县”专精特新展示中心及配套项目装饰装修EPC工程5个项目的竣工决算审计和锦绣湖片区智能制造科创园及基础设施项目跟踪审计,审计围绕政府投资建设行为的规范性,着力揭示问题提出意见建议。

(六)加强领导精心组织,实施或参与上级审计机关统一部署项目。今年,我局对于上级审计机关统一部署的审计项目高度重视,力求做到审计力量有保证,审计质量有提升。一是6-9月份完成对芜湖市鸠江区政府融资平台公司专项审计调查交叉审计,由分管领导担任审计组组长,抽调县域内优秀内审人员、国资管理专家和我局骨干力量等多种技术力量,通过分工协作、点面结合、账实结合等多种方式,灵活运用审计技术力量,突出审计重点,有力保障了审计任务按时按质完成。二是7月份完成六安市舒城县农商行资产质量和风险控制情况专项审计调查交叉审计,由总审计师担任审计组组长,通过大数据审计、实地走访、财务审查的方式,揭示银行资产质量和风险防控方面存在的隐患。三是6-9月份完成城市绿化工程专项审计调查。对我县2017年以来实施的52个城市绿化工程项目从政策措施贯彻落实、工程建设程序履行、工程(养护)招标采购制度执行、工程造价控制及价款结算、工程验收及养护等方面进行审计,涉及投资额近12.60亿元,发现19个问题,促进我县绿化项目质量得到有效保证,切实提高养护水平。派员参加审计署农村义务教育中小学营养餐改善的审计调查、市局对芜湖市湾沚区高标准农田建设管理情况的专项审计调查等。

(七)密切“巡审联动”协作,积极配合联络协调。我局与上级审计机关以及纪检巡察工作相互协作配合,将巡审联动、巡审融合落到实处。派员参加了县委巡察办对飞鲤镇开展的专项巡察;针对县供销社审计中发现的问题,通过分析研判,将疑点线索移送至巡察办;在城市绿化工程领域腐败问题专项整治中,通过内查外调发现疑点问题,并将线索移送至纪委监委。做好省委第十巡视组巡视我县的配合工作和淮南市谢家集区审计局对我县政府融资平台公司的联络协调工作。

(八)坚持党建引领审计,把准审计工作正确政治方向一是履行政治责任,强化使命担当。全体审计干部深刻把握思想理论内涵坚持把党的二十大精神的学习作为首要政治任务,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,引导广大党员干部不断深入对创新理论的学习与领悟。今年以来,共开展党组理论学习中心组会议12、研讨会议5次,领导班子带头讲党课4次,支部大会12次。二是强化纪律约束,筑牢廉政防线。坚持以落实党风廉政建设责任制为抓手,通过党风廉政建设专题会、集体廉政谈话等多种方式,结合开展六重六轻”突出问题专项整治等,持续引导机关全体干部自觉遵守中央八项规定及其实施细则精神、审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律,防范审计权力运行中“六该六不”廉政风险问题。2023年度,共开展集体廉政谈话10次、廉政专题会议4次,教育引导广大党员干部强化纪律规矩意识,营造风清气正的工作氛围。三是扎实开展主题教育,加强学思践悟。牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线和根本任务,开展主题教育集中学习11次,开展“三问”“牢记嘱托再出发、踔厉奋发建新功”“五大”交流研讨;领导班子赴联系村党支部开展主题教育宣讲共2次,支部普通党员上微党课、支部书记上主题教育党课共2次,为离退休党员开展“送学上门”,与老党员们一起读原著、学原文。四是创建党建品牌,营造浓厚氛围。我局坚持党建与审计业务深度融合,打造“红色啄木鸟 守护‘经济林’”,发扬生命不息、捉虫不止、敢于碰硬的啄木鸟精神,锤炼审计干部责任、敬业、清廉的政治品格党建品牌获得县第一批县直机关党建“十大品牌”称号。

三、存在的问题

(一)审计力量不足的问题仍未有效解决。今年上级审计机关的追加安排项目较多,基本都是较大的审计项目,并且还要参与巡察、财政工作联动和部门工作配合等,审计力量不足、人员短缺的矛盾突现,给圆满完成年度审计任务增加了极大压力。

(二)业务人员能力提升渠道单一且缺乏实效。近年来,上级审计机关虽然加大了学习培训工作的力度,但最通常的培训就是参加上级审计机关的专项视频培训,线下培训少之又少。实践证明,简单视频培训效果不够理想,以审代训及系统性的培训工作需要加强。

四、2024年工作计划

我局将按照上级审计机关的统一安排,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,不断创新审计理念,切实提高审计质量,为推动我县经济社会发展充分发挥审计监督服务职能。

(一)始终坚持党对审计工作的全面领导。坚决贯彻落实党对审计工作集中统一领导的各项要求,牢牢把握审计机关首先是政治机关的属性定位,严格执行重大决策、重要事项、重点工作向县委审计委员会和上级审计委员会请示报告制度,确保始终以正确政治方向谋划推动审计工作。

(二)扎实推进各项工作按时按质完成。以调查研究为抓手,科学编制年度计划,合理调配审计力量,按时按质完成年度项目计划明确的各项审计工作按照县委县政府的安排部署,统筹好各项工作任务,并加强调度,有序推进,确保年度目标任务圆满完成。

(三)继续做实审计整改“后半篇文章”。要进一步加大跟踪检查力度,坚持边审计边整改边落实,及时发现问题、交办问题、解决问题。要按照“三个区分开来”要求,准确把握问题定性,客观审慎作出审计结论。对审计发现的重大问题,要充分发挥审计整改联席会议的重要作用和《郎溪县审计整改约谈办法》的约束作用,层层压实整改责任,挂牌督办,逐项销号,真正做到审计一点、整改一片、规范一面,切实以整改工作新机制推动审计监督取得新成效。

(四)加强自身队伍建设着力锻造审计铁军。充分发挥党建引领,党建品牌为抓手,进一步加强党建与审计的深度融合,把不断提高审计干部政治素质、作风建设和业务能力有机结合起来;充分发挥例会作用,以每月工作例会为抓手,积极培养审计干部特别是年轻审计干部业务交流促提升、项目交流促共享、整改交流促落实;充分发挥培训作用,以“五师”能力提升为抓手,将专业技能培训作为干部教育培训的重要内容,以学增智,积极培养高素质有潜力的审计干部,努力锻造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的审计铁军。

 

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