县审计局
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组配分类: 负责人解读
发布机构: 县审计局 主题分类: 综合政务
名称: 【负责人解读】郎溪县审计局副局长宗文群解读2020年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告 文号:
成文日期: 2022-04-14 发布日期: 2022-04-14
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名称: 【负责人解读】郎溪县审计局副局长宗文群解读2020年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告
文号:
成文日期: 2022-04-14
发布日期: 2022-04-14
【负责人解读】郎溪县审计局副局长宗文群解读2020年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告
发布时间:2022-04-14 14:35 来源:县审计局 浏览次数: 字体:[ ]

2021年8月17日,受县人民政府的委托,县审计局局长邹红青同志向县十七届人大常委会第四十次会议作《关于2020年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计的工作报告》,一年来,审计机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省、市、县委审计委员会会议精神,聚焦审计主责主业,依法履职尽责,在做好常态化“经济体检”的同时,突出对重大政策措施、重点领域、重点部门、重点资金和重点对象的审计监督,充分发挥审计免疫系统功能,全力保障中央各项政策措施贯彻落实,全力服务地方经济发展。审计工作报告主要有以下几个特点:

一、聚焦党委政府中心工作,增强党对审计工作集中统一领导

   一年来,县审计局牢固树立政治机关意识,紧紧围绕委、政府中心工作,在审计中凸显政治站位和服务经济社会发展的大局意识,重点审计了本级财政预算管理情况、部门预算执行情况,以及养老、医疗等重点民生专项资金管理和使用情况;加强促进就业创业和民生资金保障政策落实、产业扶贫带动政策落实、促进实体经济发展和促进优化营商环境政策落实情况等重大政策措施落实情况跟踪审计;并加强对国有资产管理、政府重大投资建设项目决算和跟踪审计。在审计监督过程中体现政治要求,坚决做到党中央重大决策部署到哪里,公共资金运用到哪里,公共权力行使到哪里,审计监督就跟进到哪里,在履行审计职责的过程中增强审计服务我经济社会发展大局的能力。

二、聚焦经济社会运行,客观公正反映我发展成就

2020年,在县委、县政府的正确领导下,全县深入贯彻落实中央、省、市决策部署,牢牢把握“工业强县、生态立县、人才兴县、创新活县”的发展战略,以长三角一体化发展为引领,加快推进“一地六县”合作区郎溪片区规划建设,始终坚持稳中求进的工作总基调,落实落细“六稳”工作“六保”任务,统筹推进疫情防控和经济社会发展。在推进实体经济稳定发展方面拨付各类优惠政策扶持资金2.41亿元,工业企业考核奖励资金2806万元,299家次企业办理享受银行优惠利率贷款、延期贷款及无还本续贷等共计21.65亿元,降低了企业融资成本,减税降费政策得到较好贯彻执行。在保障重点支出方面,坚持厉行节约,从严控制“三公”经费等一般性支出和预算追加,着力支持打好“三大攻坚战”等重点任务。2020年化解地方隐性债务4.71亿元,支付债券利息1.8亿元。安排拨付县本级财政专项扶贫项目资金1720万元。安排统筹的存量资金5.7亿元用于大气污染防治、高标准农田建设、中小河流综合整治等重点保障,确保了“三大攻坚战”顺利推进,脱贫攻坚如期完成目标任务。在维护民生方面,用于教育、医疗卫生、社会保障和就业等十三项民生方面的支出总量30.3亿元,占公共财政预算支出的85.8%。全年累计使用新增财政资金1.73亿元用于居民基本养老保险补助、居民基本医疗保险补助、义务教育补助、防疫应急物资保障体系建设等。为积极应对疫情防控,做好疫情防控物资、临时办公设备采购、隔离区防控工作。

三、聚焦审计主责主业,有效推动经济社会高质量发展

审计紧紧围绕经济监督职责,聚焦财政财务收支真实合法效益,构建以财政预算执行审计为主线,部门预算执行、经济责任审计、各类专项审计成果共用的审计模式。重点审计了财政预算的真实性、完整性、合规性,落实“过紧日子”、财政资金绩效管理和市县财政管理情况等,审计内容和覆盖面进一步扩展和深化。实现了全县所有一级预算单位财政预算执行数据分析全覆盖指出了土地出让收入收缴不到位、教育费附加使用不规范“三公经费”管控不严、预算编制不够科学完整等问题,在政府投资建设项目审计中,反映了项目建设程序履行不规范、建设项目管理不严格的问题在重大政策跟踪审计中反映了企业新录用员工培训对象不符合规定、产业扶贫带动政策抵押手续不规范、虚减集体资产等问题,促进各项重大政策措施发挥实效。

四、聚焦提高人民生活品质,推动保障和改善民生

一年来,县审计局紧盯民生实事,聚焦人民群众最关注的医疗、养老等热点问题,持续加大审计力度,深入揭示政策落实、资金效益、体制机制等方面存在的问题。如在基本养老基金、基本医疗保险基金审计中反映了重复享受保险待遇、死亡人员领取养老金、定点医疗机构分解住院规避控费、部分二级以下医疗机构违规使用限制用药并通过医保报销、未及时清退个人账户沉淀资金等问题,审计发现问题得到及时纠正,通过揭示问题、落实整改,助推民生政策落地见效,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

五、聚焦国有资产管理监督,推动国有资产规范管理和风险防范

审计在加强对企业国有资产保值增值和风险资产管控审计的基础上,结合经济责任审计加大对国投公司的审计监督。在企业国有资产审计中,反映了资产信息不真实、产权与管理权分离、资产闲置、国有资产收益收缴工作不到位、债权长期不清理、县属国有企业资产管理制度不健全等问题。通过揭示问题、落实整改,强化对国有资产管理的常态化审计,推动我国有资产资源的规范管理及合理利用。

六、聚焦提高审计监督效能,推动建立健全管理长效机制

审计坚持揭示问题、规范管理、促进改革一体推进,更加注重揭示问题与推动解决问题相统一,深入分析问题产生的体制障碍、机制缺陷和制度漏洞,提出意见建议。在审计工作报告中,提出了进一步深化财政改革,推动经济高质量发展;加强预算管理,优化财政资源配置;完善管理制度,强化国有资产管理;加大整改力度,促进解决体制机制问题的审计建议,充分发挥了审计监督的建设性作用。

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